Prestação de Contas - Relação de Pagamento

Termo de Fomento nº 053/2021 Secretaria Gestora: Origem do Recurso: Mês/Ano: Programa:
Esportes Fomento 9/2022 Processo de Parceria nº
Nome da Organização Social:
Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI
CNPJ: 05.560.548/0001-00 E-Mail: contato@ameimarilia.com.br
Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola Telefone: (14) 3432-3083 Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA
Item Credor Especificação Nota Fiscal Data Doc Data Pagamento Valor Observação
1Kit LancheOutros serviços de terceiros2235/9/20221056348/9/2022R$ 2.400,00
2ImpostosRecursos humanos07.16.22237.5074787-330/8/20229200120/9/2022R$ 1.088,60
3ISSRecursos humanos88981076930/9/20229200220/9/2022R$ 246,66
4TarifaDespesas financeiras e bancárias33092920/9/202233092920/9/2022R$ 11,00
5Rayssa Andrade AlvesRecursos humanos1912827/9/20221912830/9/2022R$ 2.300,00
6Assessoria JurídicaOutros serviços de terceiros38723/9/20229300130/9/2022R$ 1.300,00
7Escritório de contabilidadeOutros serviços de terceiros16139-130/9/20229300230/9/2022R$ 500,00
8Plataforma eletrônicaOutros serviços de terceiros93023/9/20229300330/9/2022R$ 1.100,00
9João Pedro de AzevedoRecursos humanos9300427/9/20229300430/9/2022R$ 2.300,00
10Matheus Roma de ToledoRecursos humanos9300527/9/20229300530/9/2022R$ 2.100,00
11TARIFA PIX ENVIADODespesas financeiras e bancárias60499830/9/202260499830/9/2022R$ 20,00
Valor Total Gasto no PeríodoR$ 13.366,26
Receita Data Valor
Saldo Mês Anterior 1/9/2022 R$ 63.920,81
Repasse do Período - R$ 0,00
Aplicações Financeiras 30/9/2022 R$ 501,84
Reembolso de Tarifas Bancárias 30/9/2022 R$ 0,00
Reembolso de Despesas Impróprias 30/9/2022 R$ 0,00
Recurso Próprio 30/9/2022 R$ 0,00
Outras Receitas 30/9/2022 R$ 0,00
Total R$ 64.422,65

Resultado do Período

R$ 51.056,39

Observações: Referente aos dias: - 20/09/2022, nº de documento 330929 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$11,00 que será reembolsada posteriormente; - 30/09/2022, nº de documento 604998 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$20,00 que será reembolsada posteriormente


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