Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
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Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 5/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
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1 | Kit Lanche | Outros serviços de terceiros | 205 | 2/5/2022 | 105634 | 6/5/2022 | R$ 2.400,00 | |
2 | Impostos | Recursos humanos | 889740392 | 3/5/2022 | 51001 | 10/5/2022 | R$ 237,17 | |
3 | GPS | Recursos humanos | 7162211879581726 | 30/4/2022 | 52001 | 20/5/2022 | R$ 1.088,60 | |
4 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 64609 | 20/5/2022 | 64609 | 20/5/2022 | R$ 11,00 | |
5 | Rayssa Andrade Alves | Recursos humanos | 19128 | 31/5/2022 | 19128 | 31/5/2022 | R$ 2.300,00 | |
6 | Assessoria Jurídica | Outros serviços de terceiros | 286 | 25/5/2022 | 53101 | 31/5/2022 | R$ 1.300,00 | |
7 | Plataforma eletrônica | Outros serviços de terceiros | 741 | 24/5/2022 | 53102 | 31/5/2022 | R$ 1.100,00 | |
8 | Escritório de contabilidade | Outros serviços de terceiros | 15779-1 | 26/5/2022 | 53103 | 31/5/2022 | R$ 500,00 | |
9 | João Pedro de Azevedo | Recursos humanos | 53104 | 31/5/2022 | 53104 | 31/5/2022 | R$ 2.300,00 | |
10 | Matheus Roma Nascimento de Toledo | Recursos humanos | 53105 | 31/5/2022 | 53105 | 31/5/2022 | R$ 2.100,00 | |
11 | Tarifa | Despesas financeiras e bancárias | 327639 | 31/5/2022 | 327639 | 31/5/2022 | R$ 20,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.356,77 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/5/2022 | R$ 114.729,77 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/5/2022 | R$ 143,40 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/5/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 114.873,17 |
Resultado do Período |
R$ 101.516,40 |
Observações: | Referente aos dias: - 20/05/2022, nº de documento 64609 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$11,00 que será reembolsada posteriormente; - 31/05/2022, nº de documento 327639 houve uma cobrança indevida de tarifa no valor de R$20,00 que será reembolsada posteriormente. |
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